为强化财政内审监督职能,提升内控工作质量,按照年初计划,经开区财政局于近期完成对管委会四个部门经济责任内部审计工作,有力地促进有关单位持续规范财务管理水平,确保了财政资金使用的安全、规范。
一是强化组织领导。提请经开区管委会召开专题会议,研究部署内部审计工作,确定由区财政局牵头,抽调相关业务人员,组成经开区内部审计小组;区财政局精心制定工作方案,明确审计的内容及方式,将工作细化到岗到人,确保内审工作有序进行。
二是坚持问题导向。采取部门自查、内审小组查阅资料、实地核查资产等多种方式,重点对被审单位部门预算执行、项目资金管理、内控体系建设、国有资产管理、投资融资效果、债务风险防控等方面进行逐一核查,对发现的问题,进行延伸审计,找准症结。
三是建立长效机制。内审小组针对此次内审中发现的共性问题和财务管理中的薄弱环节,深入分析原因,认真撰写审计报告,要求责任部门对能解决的问题、立行立改;对短期无法整改到位的,制定整改方案持续抓好推进。同时,督促指导相关部门举一反三,建章立制,坚决杜绝同类问题再次发生。
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