为了监督开发区国有公司各项制度、计划的贯彻落实,揭示经营管理薄弱环节,促进国有公司健全自我约束机制,改进工作,提高经济效益,监控财产的安全。强化财务监督管理,确保资金使用的安全性、规范性和合理性,保证国有公司资产保值增值,近期开发区管委会组织人员对下属国有公司的2019年运营情况进行交叉互审。
审计人员从以下几方面进行了认真的审计:(一)公司认真执行国家财政法规,建立完善财务内控制度体系情况。(二)公司执行中央八项规定,公务、商务接待、差旅费、公务用车等事项执行情况。(三)公司资金用途及流向、企业财务状况、项目建设和资金利用情况、专项资金的使用规范和绩效、举债情况、资产变化情况、公司股权变化情况、经营范围调整、法人代表变更、注册资本增减、章程修订等重要事项。
通过内部审计工作的开展,更好地提升公司资产利用的成效,帮助企业创造出更好的经营效果。通过内部审计对企业内部问题进行合理处理,给公司的发展带来合理正当利益。
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