财政内部控制是财政部门落实全面从严治党、从源头预防和治理腐败的重要举措。今年以来,开发区财政局以强化主体责任、加强廉政教育、完善监督机制为抓手,切实做到用制度管人、规范用权、依法理财。
一是强化内部控制机制。全面加强内控机制建设,制定并印发了《开发区财政局工作规则》等32个内部管理制度,健全了岗位责任体系,完善了各项财政业务操作规程,让权力在“阳光”下运行。
二是业务管理逐渐科学化。各相关单位共制定出台预算、国库集中收付、政府采购、审计等13个管理制度,切实织密制度“笼子”,推进了预算编制、国库集中支付等5项财政改革。同时,及时采取启用财政国库动态监控系统、财政监督检查等监管措施,筑牢监管“篱笆”,确保各项业务在制度的笼子里高效运行。
三是财务管理逐渐规范化。开发区财政局积极查找各岗位风险点,切实把资金风险控制放在首位,制定了《开发区财政局国库支付中心工作规程》,修改完善了《财务报账指南手册》,从而提高了各项经费使用的准确性,有效保障了资金使用安全。同时,举办各类培训不断提高开发区各预算单位财务人员的自身综合素养、政策水平和专业水准,不断提高办事效率。
四是推进信息化进程。按上级财政部门要求,逐步将内部控制制度、操作规程、控制理念、控制活动、控制措施等固化融入各个财政业务管理系统,有效防范业务风险,做到过程留痕、责任可追溯,实现财政部门内部控制的信息化、程序化和常态化。
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